
物業費6月份交,只有收據,到7月份開票,請問怎么做分錄
答: 六月暫估,借管理費用貸銀行存款 七月收到發票把掌故紅蟲按發票入帳
關于一個物業問題!請看這個收據上的內容,根據這個內容我該怎么做分錄?具體分錄!
答: 你好 借管理費用 -物業費用 衛生費等貸銀行存款 后面要找物業給我開發票不然沒有發票不能稅前扣除這個費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們預收了客戶6萬元的物業費,但開票就開了3萬,剩下的以后再開,這應該怎么做分錄呀
答: 一、 借:銀行存款60000 貸:預收賬款60000 二、借:預收賬款30000 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)


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2021-07-06 08:39
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2021-07-06 08:40
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2021-07-06 09:00