
你好老師,小規模納稅人申報增值稅附表:增值稅申報明細表怎么填寫?本期發生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
答: 你好,非常抱歉給你添麻煩。本期發生額的填寫方法是,應當填寫本期開票金額減去減免額的增值稅額,成為本期實際應繳增值稅額,才是本期發生額。
小規模申報增值稅 填寫增值稅減免稅申報明細表,應該怎么填寫,本期開專票不含稅金額25646
答: 你好,開的1%嗎?如果只有專票交增值稅的情況下,25646乘以2%填寫,這個在本期發生額和實際抵扣金額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費當期申報的時候填寫了表四,在表四中填寫了本期發生額以及實際抵減稅額,當期沒有填寫增值稅免稅申報表明細表,主表的應納稅額是0,應納稅額減征額這個沒有填寫。這樣的話申報表下期填寫增值稅免稅申報表明細表以及應納稅額減征額這個有沒有問題?
答: 你好,需要抵扣的時候,你一塊填寫附表四減免明細表,還有竹標應納稅減征額就可以的。
老師,你好,我們是物業公司小規模納稅人,三月份含稅銷售額230900,增值稅減免申報明細表的本期發生額個本期實際遞減稅額應該怎么填寫
你好我們是小規模公司,20231季度開具專票-164721.69,本期應納稅額-3294.43,本期應納稅額減征額-3294.43,那么增值稅減免稅申報明細表怎么填寫?
老師小規模納稅人代開有專票交了增值稅,普票沒達到征收額,在申報附加稅時有項免抵稅額填寫的是普票的增值稅稅額嗎?減免額填寫本期普票應繳納的增值稅稅額嗎

