
我們公司以前沒有賬,現(xiàn)在我重新建賬!我是根據(jù)銀行對賬單,現(xiàn)金盤點(diǎn)確認(rèn)貨幣資金的期初數(shù),盤點(diǎn)固定資產(chǎn),存貨,作為這些的期初數(shù),應(yīng)收應(yīng)付賬款這些也整理好了,還需要整理哪些,損益類的數(shù)據(jù)需要怎么整理嘛?
答: 你好,其實(shí)所有科目都需要整理出余額,損益類科目還需要整理出發(fā)生額,然后這些數(shù)據(jù)是平衡 的才可以建賬的
做內(nèi)賬,以前我們公司沒有內(nèi)賬,那我重新建賬,不是要錄入期初數(shù)據(jù)這些初始數(shù)據(jù)嗎?把應(yīng)收應(yīng)付,現(xiàn)金,固定資產(chǎn),存貨,銀行存款的期初數(shù)據(jù)錄入之后,營業(yè)收入這些科目的初始數(shù)據(jù)怎么錄入
答: 您好!營業(yè)收入這些損益類不需要初始數(shù)據(jù)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,公司還沒有建賬,現(xiàn)在需要確定期初數(shù),請問是這樣嗎?1、盤底庫存,銀行存款,現(xiàn)金。2、盤底應(yīng)收應(yīng)付,還有哪些數(shù)據(jù)需要確定的?2、這些數(shù)據(jù)的確定,需要原始附件嗎?謝謝。
答: 你好同學(xué),現(xiàn)金需要跟你的出納的現(xiàn)金日記賬核對清楚,銀行存款要跟銀行日記賬和銀行對賬單核對清楚。應(yīng)收應(yīng)付的需要跟你們銷售商和供應(yīng)商核對,都不需要原始憑證的。因?yàn)樵谖磥碜鲑~的過程中,會(huì)反復(fù)驗(yàn)證的


紫韻宸琦 追問
2017-11-13 19:15
鄒老師 解答
2017-11-13 19:22