
老師您好;幾年的公司未建賬,全面盤點(diǎn),包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來,編制盤點(diǎn)表,作為期初數(shù)據(jù),以后根據(jù)票據(jù)編制憑證,記賬,出具報(bào)表就行了。但是像存貨,固定資產(chǎn)這些當(dāng)時(shí)都沒有票據(jù),怎么核算其成本,再盤點(diǎn)進(jìn)來的,稅務(wù)局認(rèn)可嗎
答: 你好,沒有票據(jù)可以入賬的,只是沒有發(fā)票的相關(guān)費(fèi)用需要在年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整,沒有問題的。
:固定資產(chǎn)貸方自動生成庫存現(xiàn)金。如何改成銀行存款
答: 新增固定資產(chǎn)模塊
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1、 ××地毯公司于××年10月份由四位股東出資成立(地址為省會城市),其中股東A現(xiàn)金出資50000000元(存入該公司基本戶);股東B土地出資,評估價(jià)30000000元(50年產(chǎn)權(quán));股東C以設(shè)備出資,評估價(jià)20000000元(預(yù)計(jì)使用壽命15年);股東D以技術(shù)成果出資,評估價(jià)8000000元(10年攤銷)。借:銀行存款50000000 貸:實(shí)收資-A 50000000借:固定資產(chǎn)50000000貸:實(shí)收資-B 30000000 -C 20000000借:銀行
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
有關(guān)于公司注銷的賬務(wù)流程嗎?比如 庫存現(xiàn)金 銀行存款 固定資產(chǎn) 庫存等要怎么操作
借:固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,這個(gè)固定資產(chǎn)與銀行存款金額不同,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平衡?
老師,前任會計(jì)做的賬不對,我可以重新自己建賬嗎?以前的就不管了,從我接手的這月算。重新盤點(diǎn)一下固定資產(chǎn),銀行存款,庫存現(xiàn)金,作為期初余額。這樣可以嗎?

