22年的一個客戶今天找到我說,以前的一單交易沒開 问
看下這個是開的紙質(zhì)的嗎?如果是的話,你讓對方去報備發(fā)票丟失,然后給他提供第一聯(lián)復(fù)印件 答
老師,請教一個問題,自納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申 问
整個年度 評這個等級的時候就是按一整年的。 答
甲方給乙方的工人代發(fā)工資如何做分錄? 问
你好,對于甲方來說是借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。 后面抵減的時候借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款。 答
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,同時生產(chǎn)免稅貨物 问
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是3640*60000/240000=910 可以抵扣進(jìn)項合計是3900+3640-910=6630 銷項稅180000*13%=23400 應(yīng)交增值稅23400-6630=16770 答
老師您好 客戶給我們付款說是在銀行開信用證 老 问
您好,信用證付款就是買方到銀行開設(shè)信用證,證明自己有足夠資金可以付款,賣方向銀行提交貨物抵押,銀行向買收取貨款賣方就可以到銀行收取貨款。 答

請問以往年度已抵扣進(jìn)項稅額的發(fā)票在現(xiàn)年度被開了紅字發(fā)票要如何入賬?分錄是怎樣的?
答: 你好 這個直接是紅沖的 借:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸:應(yīng)收賬款
我們是建筑總包公司,1月份收到500萬勞務(wù)發(fā)票(3%專票,已抵扣進(jìn)項稅額)。6月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時的備注欄填錯了,勞務(wù)公司開具紅字發(fā)票后重新開給我們公司了。現(xiàn)在我要做哪些會計憑證呢?
答: 你紅字沖銷那一筆,然后在做一筆就可以了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
進(jìn)項未抵扣 開紅字 后來抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填不上
答: 您好 購買方?jīng)]有抵扣進(jìn)項 銷售方開紅字跟您沒關(guān)系啊


美麗的金魚 追问
2023-02-23 09:58
王超老師 解答
2023-02-23 09:59
美麗的金魚 追问
2023-02-23 11:18
王超老師 解答
2023-02-23 11:19
美麗的金魚 追问
2023-02-23 11:22
王超老師 解答
2023-02-23 11:23