
小規模商貿公司,做內賬,開賬到今年6月30日止,科目余額里的其他應付款——487395.73(貸方期末數)有佘額。其中莫超支459539.88,張鵬支27855.85。借:管理費用——開辦費貸:其他應付款已做費用處理。想請問老師,公司欠股東的錢,怎么消賬
答: 付款銷賬,或者是轉實收資本
小規模商貿公司,做內賬,開賬到今年6月30日止,科目余額里的其他應付款——(貸方期末數)有佘額。借:管理費用——開辦費貸:其他應付款當時已做費用處理。請問,其他應付款的賬怎么消掉
答: 你好,公司有償還了這個支出就沖銷 借;其他應付款 貸;銀行存款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
剛成立的公司,老板給了兩萬的現金做備用金,當中只發生了刻章的費用,那為什么科目余額表那損益科目還不平呢,是不是我那做錯了,憑證就是借 庫存現金,貸 其他應付款。借 管理費用開辦費,貸 庫存現金,這樣分錄對嗎
答: 分錄是對的,貨幣資金,所有者權益,其他應付款有余額 肯定是平衡的,可能是你報表編制錯誤
商貿公司,本月收到的水費電費發票,以及員工報銷的費用發票。但是下個月才可以支付,我是否,可以先計入借:管理費用,貸:其他應付款——員工名字。等下個月支付時,再借:其他應付款 貸:銀行存款。
商貿公司,公司是本月發生的員工報銷費用,下個月月初支付。我做賬的時候,在本月做,借:管理費用 貸:其他應付款——員工名字 下個月支付的時候 借:其他應付款——員工名字 貸:銀行存款。這樣做,對嗎?
你好,預提費用科目不能使用的話,相應的預提費用計入“其他應付款”科目,可是“其他應付款”科目余額很大的話,會不會有稅務風險呢?謝謝
老師,我在做餐飲業的習題時候,看到交社保分錄是借:營業費用,其他應收款,貸:銀行存款。但是做商貿企業的時候分錄是借:管理費用,其他應付款,貸:銀行存款。這兩個有區別的嗎?
老師,我在做餐飲業的習題時候,看到交社保分錄是借:營業費用,其他應收款,貸:銀行存款。但是做商貿企業的時候分錄是借:管理費用,其他應付款,貸:銀行存款。這兩個有區別的嗎?

