
商貿公司,公司是本月發生的員工報銷費用,下個月月初支付。我做賬的時候,在本月做,借:管理費用 貸:其他應付款——員工名字 下個月支付的時候 借:其他應付款——員工名字 貸:銀行存款。這樣做,對嗎?
答: 您好 這樣賬務處理正確的
公司法人一開始墊資買了一些東西,借管理費用5000貸其他應付款5000,后來他又從公司借了1萬差旅費借其他應收10000貸銀行存款10000,怎樣同一個人,既有其他應收,又有其他應付,怎么辦
答: 這個沒關系,可以直接抵掉 借其他應付款 貸其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、銀行扣除的企業網銀年服務費,這個進入哪個科目?2、我們是建筑公司,有村上用我們的資質,把款打到我們賬戶,這個是做代收嗎?借銀行存款,貸其他應付款嗎?3、這個用資質一般收管理費用幾個點?4、代收的款是財政撥款,這個成本我公司怎么處理賬務?要不要票據?
答: 1.借:財務費用——手續費 貸:銀行存款 以后請一題一問
老師 有一筆費用 我借記管理費用 貸應該記其他應付款 但是我直接貸銀行存款了 我想調整 可以借記銀行存款(貸方紅字)嗎 ,貸 其他應付款 嗎
老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎老牛球球于 2020-12-28 10:24 發布
一年的律師費60000元,從今年6月到明年6月,付款時借管理費用30000.借其他應付款30000.貸銀行存款60000嗎?
如果是收到服務費的發票 借:管理費用-服務費 貸:其他應付款 的摘要我寫 計提某某公司服務費,實際支付的時候,借:其他應付款 貸:銀行存款 這時候的摘要我寫:付某某服務費 這樣對嗎?


BBkin 追問
2022-01-13 22:39
bamboo老師 解答
2022-01-13 23:02
bamboo老師 解答
2022-01-13 23:02
BBkin 追問
2022-01-14 00:16
bamboo老師 解答
2022-01-14 06:58