
去年暫估費用12萬元,分錄是:借 銷售費用-暫估 12,貸 其他應付款-暫估 12;今年收到 專票 10.9萬元(含稅),進項稅額0.9萬,請問收到10.9萬元專票怎么做賬?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項 0.9 借:其他應付款-暫估 12-10.9 貸:未分配利潤
借:銷售費用應交稅金-進項貸:其他應收款這個進項稅額轉出的分錄怎么做?
答: 你好,借銷售費用,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2020年12月費用在當月先做了預提,發票在2021年開具回來,分錄是這么處理。借:銷售費用-運費50000,貸:其他應付款50000. 2021年收到2021開具的發票時,紅沖預提的相對應分錄,再做筆正常發票分票。借:銷售費用-49000,進項稅1000,貸:其他應付款-客戶 50000
答: 你好 建議今年把銷售費用改利潤分配
老師,力資費的專票,是借銷售費用,應交稅費-進項稅額,貸應付賬款么? 我百度時候有借銷售費用,應交稅費-進項稅額轉出貸應付賬款,為什么需要進項稅額轉出?
現在在編寫老公司注銷報告,涉及到預估18年利潤模塊,目前賬面存在跟集團的其他應付款和留抵進項稅,按照公司注銷章程,這兩塊的應該是怎么處理啊
材料入庫時,發現短缺100噸,經查為運輸部門責任,大華廠向運輸部門索賠。為什么這個分錄是借:其他應付款-運輸 貸:進項稅額轉出 索賠不是借:其他應收款-運輸 部門嗎?
材料入庫時,發現短缺100噸,經查為運輸部門責任,大華廠向運輸部門索賠。為什么這個分錄是借:其他應付款-運輸 貸:進項稅額轉出 索賠不是借:其他應收款-運輸 部門嗎?


豆豆 追問
2023-02-20 11:32
文文老師 解答
2023-02-20 11:41