
借:銷售費用應交稅金-進項貸:其他應收款這個進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
答: 你好,借銷售費用,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
外購用于推廣先計入進項稅額,然后再進項稅額轉(zhuǎn)出。借 銷售費用-推廣費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款 借銷售費用-推廣費 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 進項轉(zhuǎn)出計入到費用中那豈不是增加了費用?
答: 你好 是的 你不能抵扣的話 就要計入費用里面金額去的。 就會增加費用金額的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我是購貨方開具紅字信息表,開具時會做一筆分錄,Dr其他應收款-暫估進項稅 正數(shù)Cr應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù),想問既然是紅字,借方暫估為什么是正數(shù)呢?
答: 你好 你之前分錄怎么做的


Flower 追問
2019-11-11 17:24
莊老師 解答
2019-11-11 17:25