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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-21 04:13

你好
你之前分錄怎么做的

郭老師 解答

2020-04-21 04:13

藍字發票怎么做的

冷酷的大樹 追問

2020-04-21 08:07

老師你好,藍票未到時借方會記一筆暫估,票到核銷時Dr應交稅費-進項稅額 Cr其他應收款-暫估進項稅。我們是屬于商業會計那種。

郭老師 解答

2020-04-21 08:10

負數發票借其他應收賬款貸庫存商品,進項轉出

郭老師 解答

2020-04-21 08:10

他暫估做的借庫存商品貸其他應收款
是嗎

冷酷的大樹 追問

2020-04-21 08:12

票未到暫估時是Dr庫存 Dr其他應收款-暫估進項稅 Cr應付賬款-暫估

郭老師 解答

2020-04-21 08:15

借應付帳款貸庫存商品,進項轉出
做這個

冷酷的大樹 追問

2020-04-21 08:41

老師你好,這筆分錄是我們收到對方開出來的紅字發票后會去做的賬。
但我們把紅字信息表開出來時還會做一筆Dr其他應收款-暫估進項稅 正數Cr應交稅費-進項稅額轉出 正數 這個賬

郭老師 解答

2020-04-21 08:42

不需要
紅字信息表開了做我寫的分錄就可以
負數發票收到不用做了
放到憑證后面

冷酷的大樹 追問

2020-04-21 08:43

好的謝謝

郭老師 解答

2020-04-21 08:44

不用客氣的,

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你之前分錄怎么做的
2020-04-21 04:13:22
您好,借:其他應收款 貸: 材料成本差異 應交稅費-應交增值稅(進項稅額準出)
2021-05-08 18:53:18
你好,是發票開具錯誤需要退回重開,但是貨物沒有退回的意思?
2019-06-13 09:05:57
你好,因為當時掛應付運費在這個科目,所以要沖減
2017-03-28 19:18:06
你好!單從你的題目描述上看,應該是記其他應收款科目。
2017-03-28 11:53:08
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