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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-09 09:15

你好,不需要的 
減免了就做減免分錄 
按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目

愛吃蘑菇的小菇涼 追問

2017-10-09 09:20

假設我本月進項150,銷項2000,進項和銷項都結轉了的話,那未交增值稅是貸方1850,實際我本月只要交1030 
   這個怎么處理

鄒老師 解答

2017-10-09 09:23

你好,只需要按1030做結轉分錄 
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

愛吃蘑菇的小菇涼 追問

2017-10-09 09:26

@鄒老師:我平時每月都做結轉進項和銷項的分錄了  是可以的嗎

鄒老師 解答

2017-10-09 09:26

你好,不需要的,只需要把應納稅額結轉 
而不是把進項,銷項的余額結轉到0的

愛吃蘑菇的小菇涼 追問

2017-10-09 09:30

@鄒老師:如果是年末呢,是不是得把減免稅款結轉到0了,結轉到哪個科目呢

鄒老師 解答

2017-10-09 09:31

你好,不需要結轉,掛賬就是了

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你好,不需要的 減免了就做減免分錄 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目
2017-10-09 09:15:23
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
結轉到轉出未交增值稅 是的
2020-08-20 15:27:41
你好 是的 要轉到轉出未交增值稅借方 在借貸方抵減后在轉未交增值稅借方
2020-05-15 13:45:53
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
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