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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-13 15:59

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

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相關問題討論
你好, 如果是期末結轉增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
是的,你寫是對的,是的,是的
2020-06-08 16:53:42
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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精選問題
  • 出口退稅已經(jīng)提交了,可以撤回申請嗎

    同學你好,出口退稅申請在特定條件下可以撤回?。如果退稅申報尚未正式提交,可以在電子稅務局出口退稅申報界面直接點擊撤銷申報數(shù)據(jù),回到明細數(shù)據(jù)中修改相應的數(shù)據(jù),再重新生成新的申報數(shù)據(jù)?。如果退稅申報數(shù)據(jù)已正式申報但尚未經(jīng)稅務機關核準,可以報送《企業(yè)撤回退(免)稅申報申請表》,主管稅務機關經(jīng)審核未發(fā)現(xiàn)存在不予退稅情形的,即可撤回該批次申報數(shù)據(jù)?。 對于外貿公司,如果退稅款已經(jīng)下放,需要進入退稅申報界面,找到外貿企業(yè)的申報調整功能,進行紅沖操作?。對于生產(chǎn)企業(yè),在退稅申報生成出口明細時,可以使用貨物沖減功能來撤回需要的報關單?。 此外,如果出口退(免)稅備案需要撤回,出口企業(yè)或其他單位應先向主管稅務機關申請撤回出口退(免)稅備案,主管稅務機關應按規(guī)定結清退(免)稅款后辦理?。

  • 老師,公司目前采購是本月的采購下個月才開票,本月

    您好,一般業(yè)務模塊是按照對方的發(fā)貨單和合同入賬,不存在差異。如果像你說的有差異就相應的做調整:原數(shù)量及單價少的補上、原數(shù)量及單價多的入負數(shù)紅沖

  • 老師,您好!咨詢下,個人計算經(jīng)營所得C表,假如所得數(shù)據(jù)

    你好,合伙企業(yè)的經(jīng)營所得需先按合伙人分配比例拆分到個人,再匯總到C表計算整體應納稅所得額。但每個合伙企業(yè)的虧損彌補需獨立處理,不能跨企業(yè)合并,每個合伙企業(yè)的五年可彌補虧損僅適用于該企業(yè)自身的后續(xù)年度盈利。例如: 合伙企業(yè)B的虧損只能用B未來5年的盈利彌補;合伙企業(yè)C的虧損只能用C未來5年的盈利彌補;兩者的虧損不能在匯總時交叉使用

  • 找郭老師,有問題要問?

    在的,具體的什么問題?

  • 老師你好!2022年收到留抵退稅:40000元,會計處理:借:銀

    同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅(進)? 35000 貸:銀行存款 35000

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