
本月買了一批材料沒有收到發票和錢,月末做了暫估入庫,但是這批材料本月用于生產了并生產了成品出來,月末要結轉成本嗎?如果要結轉成本怎么計算?等收到發票了,如果結轉的成本與實際不符是不是還要調賬?
答: 您好!是要結轉成本。成本按暫估的做。是后面要調
請問1月收到材料4月才到發票,這部分材料已經在當月領用并結轉成本銷售出去了,這個發票來了要沖紅成本嗎?
答: 借原材料貸生產成本,借應付賬款貸原材料 借生產成本貸庫存商品,借庫存商品借主營業務成本負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的材料發票沒有入賬,出庫也沒有結轉成本
答: 您好,這個正常入賬就可以。


張老師 追問
2017-09-30 16:26
鄒老師 解答
2017-09-30 16:27
張老師 追問
2017-09-30 16:31
鄒老師 解答
2017-09-30 16:33