
麻煩問一下老師,借方是管理費用-辦公費,貸方是應付賬款-生產材料,這樣對嗎?
答: 同學,你好。可以這么做
22年12月份 做了一筆暫估:借:管理費用-暫估 100萬 貸:應付賬款-暫估100萬 1月收到部分發票,會計處理如下:先沖紅部分 再錄入正數部分 可以嗎 如下借 :管理費暫估 -18萬 貸 應付賬款-暫估 -18萬 借:管理費-辦公費18萬 貸:應付賬款-某公司 18萬
答: 同學你好 這個可以的哦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師 辦公室購買辦公用品呢 未收到發票 是不是暫估時 借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款-xx暫估
答: 是的 你的分錄正確!


詹娜 追問
2023-02-13 08:28
樸老師 解答
2023-02-13 08:28