老師你好,公司辦公室擴(kuò)大的裝修款,按進(jìn)度付款,預(yù)付5 問(wèn)
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 答
老師,合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算 屬于資產(chǎn)類(lèi) 負(fù)債類(lèi),還是損 問(wèn)
合同結(jié)算一般是當(dāng)損益類(lèi)。也就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
請(qǐng)問(wèn)公司同一個(gè)員工申報(bào)了工資還可以申報(bào)勞務(wù)報(bào) 問(wèn)
同一個(gè)員工申報(bào)了工資,通常不可以申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬 答
員工報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi)要交印花稅么 問(wèn)
員工報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi),不要交印花稅 答
您好,老師,麻煩問(wèn)下企業(yè)向關(guān)聯(lián)企業(yè)借款可以不約定 問(wèn)
企業(yè)向關(guān)聯(lián)企業(yè)借款可以不約定利息,這是雙方的民事權(quán)利,若協(xié)商一致則合法有效。但可能存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不約定利息可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定不符合獨(dú)立交易原則而進(jìn)行納稅調(diào)整,不過(guò)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位間曾有過(guò)資金無(wú)償借貸免征增值稅的政策,只是目前該政策執(zhí)行期限已過(guò) 答

如果做賬的時(shí)候多做了一筆借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)318 貸:其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要?jiǎng)h掉這一筆 賬怎么調(diào)
答: 借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
公司購(gòu)飲用水,已收到發(fā)票未付款,分錄是 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 900 貸:其他應(yīng)付款—桶裝飲用水900嗎?
答: 您好, 可以的,分錄就是這么做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電腦補(bǔ)貼,首先是員工自己購(gòu)買(mǎi)筆記本,轉(zhuǎn)正后憑當(dāng)時(shí)購(gòu)置時(shí)候的電腦發(fā)票,可以每月補(bǔ)貼電腦費(fèi)補(bǔ)貼5年 每月補(bǔ)貼58元,在工資中發(fā)放 我這樣做的,首先收到電腦發(fā)票,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3500 貸 :其他應(yīng)付款3500 發(fā)放工資的時(shí)候,沖其他應(yīng)付款。那么問(wèn)題來(lái)了,員工中途辭職了,還有剩下的電腦款沒(méi)有補(bǔ)貼完,那是不是去負(fù)數(shù)充管理費(fèi)用。比如剩下1000 那就借管理費(fèi)用 -1000,貸:其他應(yīng)付-1000 這樣嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的哦
老師,10月份來(lái)了8月份的辦公用品發(fā)票,在10月份記帳掛法人往來(lái),借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸,其他應(yīng)付款_法人!摘要怎么寫(xiě)?
公司剛成立期間,老板自己的支付寶轉(zhuǎn)賬給人事購(gòu)買(mǎi)辦公用品,是借:管理費(fèi)用 辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款 老板?
如果是員工墊付的錢(qián)給公司買(mǎi)的辦公用品,記賬是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎!
購(gòu)買(mǎi)辦公用品用老板的銀行卡支付,這樣的分錄用借:管理費(fèi)用309 貸:其他應(yīng)付款309(二級(jí)寫(xiě)什么)


初級(jí)必過(guò) 追問(wèn)
2021-01-22 10:22
東老師 解答
2021-01-22 10:23