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惘然
于2017-09-21 11:44 發布 ??1197次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-09-21 11:45
你好!借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)1180 貸:應交稅費——未交增值稅1180 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)820,貸:營業外收入820
惘然 追問
2017-09-21 11:49
那我支付這個月的增值稅又怎么處理
宋生老師 解答
2017-09-21 11:50
你好!你支付的時候借應交稅費0未交增值稅 貸銀行存款1180
2017-09-21 11:51
@宋老師:好的,謝謝老師
2017-09-21 11:52
你好!不客氣的。
微信里點“發現”,掃一下
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就假如我要交2000增值稅,防偽稅控是820,怎么記分錄
答: 你好!借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)1180 貸:應交稅費——未交增值稅1180 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)820,貸:營業外收入820
請問老師,增值稅防偽稅控開票實訓是怎么弄的
答: 參照稅務課堂學習吧 。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師防偽稅控分錄可以這么寫?
答: 沒有這種處理方式的,這個直接計入管理費用辦公費 抵減時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
防偽稅控開票怎么開?
討論
增值稅防偽稅控系統防偽開票子系統中怎么增加客戶編碼
增值稅的申報交納、開票通過增值稅防偽稅控系統,所得稅等其他稅種的申報交納業務通過稅務局在網上設立的“辦稅服務大廳”辦理對嗎?能給簡單介紹一下嗎?
老師,防偽稅控咋抵稅,分錄咋做,謝謝
老師,現在餐飲公司是不是都要安裝增值稅防偽稅控系統,才能報稅申報啊
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 283273 個
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惘然 追問
2017-09-21 11:49
宋生老師 解答
2017-09-21 11:50
惘然 追問
2017-09-21 11:51
宋生老師 解答
2017-09-21 11:52