老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬(wàn)成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2 問
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》“二、加計(jì)抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時(shí)按公式計(jì)算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報(bào)表視情況而定,若退回是因申報(bào)錯(cuò)誤等,通常需更正 答

開辦費(fèi)用,全部是刷卡,沒有回單,可以做“借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款 嗎
答: 你好!內(nèi)帳可以。外帳不行
老師,10月份來(lái)了8月份的辦公用品發(fā)票,在10月份記帳掛法人往來(lái),借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸,其他應(yīng)付款_法人!摘要怎么寫?
答: 報(bào)銷辦公費(fèi)用。這樣寫就可以。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果是員工墊付的錢給公司買的辦公用品,記賬是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎!
答: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人是的,沒有問題
老師好,請(qǐng)問沒有備用金,自己墊付購(gòu)買的辦公用品報(bào)銷時(shí)做賬要不要掛往來(lái)其他應(yīng)付款科目,還是直接入管理費(fèi)用,
管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款怎么區(qū)分呀?為什么移動(dòng)繳費(fèi)是其他應(yīng)付款,然后平時(shí)的買辦公用品是管理費(fèi)用
老板提前給了員工足夠的備用金,他拿著出去辦事,比如買辦公用品。員工回來(lái)拿著發(fā)票讓做賬,怎么寫分錄呢??借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款?


洋洋 追問
2017-09-18 15:59
宋生老師 解答
2017-09-18 16:01
洋洋 追問
2017-09-18 16:03
宋生老師 解答
2017-09-18 16:07
洋洋 追問
2017-09-18 16:22
宋生老師 解答
2017-09-18 16:22