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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-09-15 11:05

分錄怎么做呢,剛接觸,不懂

馮小馮。 追問

2017-09-15 21:33

有些是原材料,有些的固定資產,有些是住宿費

馮小馮。 追問

2017-09-16 12:16

逐筆的沖紅嗎

宋生老師 解答

2017-09-15 10:17

你好!紅字沖減錯誤的,然后做正確的就可以了。

宋生老師 解答

2017-09-15 11:08

你好!你之前的分錄怎么做的?直接計入費用的那個

宋生老師 解答

2017-09-16 08:56

你好!你紅字沖減錯誤的,然后做正確的分錄就可以了

宋生老師 解答

2017-09-17 17:45

您好。因為你的這個涉及到不同的科目。建議你還逐筆做

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!紅字沖減錯誤的,然后做正確的就可以了。
2017-09-15 10:17:14
分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出。)
2017-09-01 14:03:34
按下面這個去結轉就可以
2020-01-09 17:28:26
你好 ,借銀行貸進項稅額轉出,
2021-05-31 15:40:36
你好 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-19 17:19:05
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