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馮小馮。
于2017-09-15 10:16 發布 ??714次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-09-15 11:05
分錄怎么做呢,剛接觸,不懂
馮小馮。 追問
2017-09-15 21:33
有些是原材料,有些的固定資產,有些是住宿費
2017-09-16 12:16
逐筆的沖紅嗎
宋生老師 解答
2017-09-15 10:17
你好!紅字沖減錯誤的,然后做正確的就可以了。
2017-09-15 11:08
你好!你之前的分錄怎么做的?直接計入費用的那個
2017-09-16 08:56
你好!你紅字沖減錯誤的,然后做正確的分錄就可以了
2017-09-17 17:45
您好。因為你的這個涉及到不同的科目。建議你還逐筆做
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剛接手財務工作,之前的會計并沒有把增值稅進項稅做分錄,直接計入費用,怎么調整
答: 你好!紅字沖減錯誤的,然后做正確的就可以了。
這筆分錄,現在申報表需要做進項稅額轉出后,那分錄是不是直接做借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出53.23 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額52.23 是這樣做進項轉出分錄么?
答: 分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出。)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師!收到增值稅進項稅留抵退稅該怎么做分錄呢
答: 你好 ,借銀行貸進項稅額轉出,
公司增值稅月末結轉,有進項稅,怎么做分錄?
討論
老師你好,增值稅進項稅加計抵減我這個月加上加計抵減的不用交增值稅,怎么做分錄
上月的進項稅沒有認證 也沒有交增值稅 留到本月認證 怎么做分錄呢
上游單位出現問題,我需要轉出進項稅(去年10月份)現在應該怎么做分錄啊上個月把增值稅交了
認證上月未認證的增值稅進項稅怎么做分錄?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 281614 個
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馮小馮。 追問
2017-09-15 21:33
馮小馮。 追問
2017-09-16 12:16
宋生老師 解答
2017-09-15 10:17
宋生老師 解答
2017-09-15 11:08
宋生老師 解答
2017-09-16 08:56
宋生老師 解答
2017-09-17 17:45