
老師,我們公司是先付貨款,然后供應(yīng)商再發(fā)貨給我們,發(fā)票下個(gè)月才回來,比如付空調(diào)款3000,下個(gè)月發(fā)票回來上面開的金額是 2500,剩下的500返回給我們,怎么做賬啊
答: 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 借:庫存商品 2500 借:銀行存款500 貸:預(yù)付賬款 3000
老師,以前會(huì)計(jì)做賬,本來是轉(zhuǎn)給一家供應(yīng)商的錢,她做賬掛了另一家公司,收到發(fā)票又掛了收到貨款的那家公司,這樣導(dǎo)致一家公司有個(gè)沒付的錢,一家公司有個(gè)沒收到發(fā)票,而且還是18年的賬,這樣我應(yīng)該怎么調(diào)啊?
答: 你好,可以把之前錯(cuò)誤的沖銷,然后做一筆正確的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月向供應(yīng)商訂貨,貨款已付,發(fā)票未開,公司當(dāng)天就把這批貨銷售出去了,請(qǐng)問這怎么做賬?
答: 先暫估,取票后,再?zèng)_銷,再做有票分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估


=_= 追問
2017-09-13 17:08
方老師 解答
2017-09-13 18:14