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好好學習,天天向上
于2017-09-12 15:12 發布 ??1011次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-12 15:13
你好,主要是核對余額是否一致,不一致的查明是什么原因造成的
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如何進行供應商對賬
答: 同學你好 1、對于只提供余額無明細賬目的對賬資料,不予對賬; 2、對于供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的,不予對賬
請問一般什么時候與客戶和供應商對賬?怎么對
答: 您好,這沒有具體的規定,你們根據實際需要定對賬的時間,一般是付款之前核對
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年末要不要和供應商做詢證函對賬?
答: 年末一般需要和供應商做詢證函對賬,就看你們公司的財務要求了
如何做好供應商的對賬?
討論
和供應商對賬應該注意哪些,有一個供應商即是我們客戶又是供應商
供應商對賬應該怎么對
你好,有個供應商對賬,原以為賬都清完了,后發現還有款未付,但是賬上沒有,怎么調賬呢
對賬發現欠的比供應商多,多余的對方不要了怎么做賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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