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°曉ぁ糖*~糖う
于2019-12-06 13:08 发布 1978次浏览
樸老師
职称: 會計師
2019-12-06 13:09
這個是以前年度的嗎
°曉ぁ糖*~糖う 追问
2019-12-06 13:10
本年度
樸老師 解答
2019-12-06 13:14
庫存可以對上嗎?本年度的怎么還對不上呢
2019-12-06 13:17
庫存亂,不知道,我是剛接手,所以也弄不清楚之前是怎么做的,不去查之前,只要調平就好
2019-12-06 13:20
那你這個沒法調的,你私戶收錢不做在外帳上就可以了
2019-12-06 13:22
不能通過以前年度損益調整科目?不調,這是要付錢的呀,到時候銀行又對不上哦
2019-12-06 13:27
以前年度損益調整是用在以前年度的賬上,你這是今年的
2019-12-06 13:31
那怎么辦,這個賬還得繼續哦,不然銀行余額沒法對上
2019-12-06 13:32
外賬不能做,只能做內賬,內帳按照實際業務處理就可以
2019-12-06 13:40
內賬,外賬不用管,怎么做賬戶處理?
2019-12-06 13:44
你這個只能按照收的錢來做,借銀行貸收入,然后結轉成本借成本貸庫存
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你好,有個供應商對賬,原以為賬都清完了,后發現還有款未付,但是賬上沒有,怎么調賬呢
答: 這個是以前年度的嗎
和供應商對賬,但是牽扯的年份太久遠了了,我們這邊的賬始終有1千多對不上,供應商那邊比較準確,能不能直接以供應商的金額進行調賬,要怎么操作
答: 你好,可以這么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
年末要不要和供應商做詢證函對賬?
答: 年末一般需要和供應商做詢證函對賬,就看你們公司的財務要求了
如何進行供應商對賬
讨论
請問一般什么時候與客戶和供應商對賬?怎么對
如何做好供應商的對賬?
和供應商對賬應該注意哪些,有一個供應商即是我們客戶又是供應商
供應商對賬應該怎么對
樸老師 | 官方答疑老师
职称:會計師
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2019-12-06 13:10
樸老師 解答
2019-12-06 13:14
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2019-12-06 13:17
樸老師 解答
2019-12-06 13:20
°曉ぁ糖*~糖う 追问
2019-12-06 13:22
樸老師 解答
2019-12-06 13:27
°曉ぁ糖*~糖う 追问
2019-12-06 13:31
樸老師 解答
2019-12-06 13:32
°曉ぁ糖*~糖う 追问
2019-12-06 13:40
樸老師 解答
2019-12-06 13:44