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仙人掌里的刺
于2017-09-11 09:55 發布 ??978次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-11 09:56
你好,已交稅金是預交,本月繳納上個月的是應交稅費——未交增值稅 借方
仙人掌里的刺 追問
2017-09-11 10:00
但實際工作中繳納上月增值稅的時候不都是直接 進 已交稅金嗎?怎么成預交了呢?
鄒老師 解答
2017-09-11 10:04
你好,不是的 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 已交稅金明細是預交稅金的情況下才使用的 科目
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老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應該是計入“應交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當月繳納了就是已交稅金,要是當月計提下月繳納是不是當月就是未交稅金
答: 您好 當月繳納當月的稅費就是應交稅費-應交增值稅-已交稅金 如果是當月繳納上月稅金就是應交稅費-未交增值稅
小規模企業已交增值稅一直在 應交稅費--應交增值稅--已交稅金 掛著嗎 跨年怎么結轉
答: 您好 請問是否需要繳納增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交稅金-應交增值稅-已交稅金什么意思
答: 你好,是當期預交的稅金
計提應交稅金-應交增值稅(已交稅金)的會計分錄是什么?我知道繳納的分錄,請問計提時的分錄是?
討論
應交稅金-應交增值稅已交稅金科目,還有轉出多交增值稅科目是什么時候用到
企業之前年份用的是,應交稅金——未交增值稅,現在從1月開始用 應交稅金——應交增值稅-已交稅金,但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元,怎么處理的
老師早上好!前面的會計留有一項應交增值稅一未交稅金貸方余額8630,我交過稅都是借:應交增值稅一已交稅金,現在年終了,想把這個應交增值稅一未交稅金貸方余額調平,不知怎么調?我做借:應交稅金一未交稅金8630然后借:應交稅金一已交稅金-8630行嗎?
應交增值稅(已交稅金)用于什么情況
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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仙人掌里的刺 追問
2017-09-11 10:00
鄒老師 解答
2017-09-11 10:04