
講課的內(nèi)容在算進(jìn)項發(fā)票時進(jìn)項票=銷售收入*(稅率-稅負(fù))*(1+稅率)/稅率 這里的稅率指的是多少,我們公司是11%但是找進(jìn)項票時一般稅率都是17%,
答: 咋沒人回答我
上月有留底稅進(jìn)項稅30000多,是茶青收購按10%的,今天開了含稅銷售收入43750元是茶葉款10%,開了含稅銷售收入43750元是茶具套裝16%,收了張24700的進(jìn)項發(fā)票是茶具套裝16%,還沒去認(rèn)證抵扣,上月都還有那么多留底稅了,這24700的進(jìn)項票這個月要需不需要拿去認(rèn)證抵扣呢?
答: 你好! 可以的 這24700的進(jìn)項票這個月可以拿去認(rèn)證抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我銷售收入了1,000,000。己開發(fā)票13個點,那我計劃多少進(jìn)項票?
答: 你好,你單位增值稅稅負(fù)率是控制在多少呢???
下面的公式:進(jìn)項稅額=(稅率–稅負(fù))*銷售收入進(jìn)項發(fā)票的稅率是不一樣的有的10% 、5%、6% 及17%,那上面的公式的稅率應(yīng)該確定為多少呢?
關(guān)于那個視同銷售,就是進(jìn)項發(fā)票,是16%和10%,然后。現(xiàn)在改革了以后在我們做銷項的時候呢,只有13%和9%,然后想問一下這個問題是怎么處理。
有一張2018年3月15日的進(jìn)項發(fā)票,2019/2月沒銷售沒開票,那這2018年3月進(jìn)項怎么處理?


袁老師 解答
2017-09-11 16:08