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迷茫
于2017-09-04 11:55 發布 ??1031次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-09-04 11:56
你好!貸方用在建工程才是對的
宋生老師 解答
2017-09-04 13:49
現將固定資產轉到在建工程,借:在建工程 累計折舊 貸:固定資產
2017-09-04 13:52
完工以后再轉入固定資產。分錄就是你上面那個。借:固定資產 貸:在建工程
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財政補貼的錢建市場,分錄這樣做對嗎?借:銀行存款 貸:營業外收入借:在建工程 貸:銀行存款借:固定資產 貸:在建工程現在突然要把固定資產的價值增大,借:固定資產 貸方用什么科目合適?
答: 你好!貸方用在建工程才是對的
老師,借在建工程貸銀行存款,使用后借固定資產貸在建工程,這些對不對
答: 是完工達到可預定使用狀態的時候,做借固定資產貸,在建工程。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
不能借:在建工程 貸:銀行存款 ,然后完工開發票來再 借:固定資產 貸:在建工程嗎
答: 你好,具體是什么經濟業務
借:資本公積,貸:銀行存款 。借:在建工程,貸:銀行存款 。借:固定資產,貸:在建工程。 借:銀行存款,貸:營業外收入。 借:管理費用,貸:累計折舊。。。。結轉:借:本年利潤,貸:管理費用。 借:營業外收入,貸:本年利潤老師您好!請幫我看看。。。。這分錄有問題嗎
討論
老師,收到政府撥工程款,借:銀行存款,貸:專項應付款。支付工程款時,借:在建工程,貸:銀行存款。這樣做分錄對嗎?等工程完工了,借:固定資產,貸:在建工程。同時借:專項應付款,貸:資本公積。你看這樣做有什么問題嗎?
老師您好!請幫我看看。。。。這分錄有問題嗎借:資本公積貸:銀行存款 借:在建工程貸:銀行存款 借:固定資產貸:在建工程借:銀行存款貸:營業外收入借:管理費用貸:累計折舊借:本年利潤貸:管理費用借:營業外收入貸:本年利潤現在就是感覺銀行存款沒有平不知道還缺個什么分錄把資本公積調出來了。。。原來記錯了科目。
老師您好!請幫我看看。。。。這分錄有問題嗎借:資本公積貸:銀行存款借:在建工程貸:銀行存款借:固定資產貸:在建工程借:銀行存款貸:營業外收入借:管理費用貸:累計折舊借:本年利潤貸:管理費用借:營業外收入貸:本年利潤現在就是感覺銀行存款沒有平不知道還缺個什么分錄把資本公積調出來了。。。原來記錯了科目。
請問一個問題,可以先借:固定資產,應交稅費,貸:銀行存款,然后在借:在建工程 貸:固定資產嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 278809 個
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宋生老師 解答
2017-09-04 13:49
宋生老師 解答
2017-09-04 13:52