
發工資時, 借:管理費用 100,000 貸:庫存現金 10,000 沒有計入應付職工薪酬,年底匯算清繳時,應付職工薪酬賬載金額填零嗎?
答: 您好,不是的,也是填寫10萬元。
匯算清繳時發現應付職工薪酬福利有貸方余額,管理費用同樣一個費用結轉了兩次。是因為當時正確的應該是借:應付職工薪酬-福利貸:庫存現金然后結轉福利借:管理費用貸:應付職工薪酬結果寫成了借:管理費用貸:庫存現金然后又結轉了借:管理費用貸應付職工薪酬福利匯算清繳應該怎么調整呢
答: 借應付職工薪酬貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳,應付職工薪酬是按照管理費用,應付職工薪酬貸方金額填寫么
答: 你好,職工薪酬明細表看應付職工薪酬借方,發生額合計或者貸方發生額合計。


眼睛大的白開水 追問
2017-09-02 17:38
王雁鳴老師 解答
2017-09-02 17:39
眼睛大的白開水 追問
2017-09-02 17:43
王雁鳴老師 解答
2017-09-02 17:48