七月開賬在沒有知道購入成本和銷售商品額的時候,按照銀行流水,入賬時,向廠家付款,做憑證是 : 借:預付賬款,貸:銀行存款。收到客戶回款時,做憑證是:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入。本月從進銷存系統(tǒng)得知向廠家購入商品成本是100,銷售商品總額是800,銀行回收貨款是600,不用計算稅費,怎么做賬務處理。這兩個之間怎么用分錄調(diào)賬,給明確分錄過程。
Miya
于2017-08-25 11:00 發(fā)布 ??780次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
相關問題討論

是不是計內(nèi)賬,為什么不計銷項稅額呢
2017-08-25 11:19:44

承上面的問題,后面的沒發(fā)出去
內(nèi)賬,請問:
1.公司目前賬務處理對嗎?公司的庫存商品是不存在的
2.這樣的情況公司嚴謹?shù)馁~務處理應該怎么做?
寫的不太順暢,麻煩老師分析下并給出指導,謝謝老師
2016-07-06 10:42:12

你好,單價下調(diào)有把之前的發(fā)票沖銷,然后按正確單價開具發(fā)票嗎?
2019-07-03 21:32:07

一、 采購時
借:庫存商品100
貸:應付賬款(或銀行存款、或庫存現(xiàn)金 )100
二、銷售時
借:應收賬款800
貸:主營業(yè)務收入800
三、同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售的成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
四、收款
借:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)600
貸:應收賬款 600
2017-08-25 13:05:40

承上面的問題,后面的沒發(fā)出去
內(nèi)賬,請問:
1.公司目前賬務處理對嗎?公司的庫存商品是不存在的
2.這樣的情況公司嚴謹?shù)馁~務處理應該怎么做?
寫的不太順暢,麻煩老師分析下并給出指導,謝謝老師,辛苦了
2016-07-06 14:07:26
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