
七月開賬在沒有知道購入成本和銷售商品額的時候,按照銀行流水,入賬時,向廠家付款,做憑證是 : 借:預付賬款,貸:銀行存款。收到客戶回款時,做憑證是:借:銀行存款 貸:主營業務收入。本月從進銷存系統得知向廠家購入商品成本是100,銷售商品總額是800,銀行回收貨款是600,不用計算稅費,怎么做賬務處理。這兩個之間怎么用分錄調賬,給明確分錄過程。
答: 是不是計內賬,為什么不計銷項稅額呢
老師,你好!是這樣的流程:公司銷售商品給客戶,然后再根據銷售合同下單給供應商,公司要收到客戶的貨款后,再付款給供應商,供應商再發貨 ,商品是直接從供應商發到客戶,公司只相當于個中間平臺,會計這里的單據只有:銷售合同、采購合同、付供應商貨款申請單、銀行收付款回單,公司目前作賬處理是:根據銷售合同、收款回單作借:銀行存款,貸:主營業務收入根據采購合同、付供應商貨款申請單、銀行付款回單作借:庫存商品,貸:銀行存款內賬,請問:1.公司目前賬務處理對嗎?公司的庫存商品是不存在的2.這樣的情況公司嚴謹的賬
答: 承上面的問題,后面的沒發出去 內賬,請問: 1.公司目前賬務處理對嗎?公司的庫存商品是不存在的 2.這樣的情況公司嚴謹的賬務處理應該怎么做? 寫的不太順暢,麻煩老師分析下并給出指導,謝謝老師
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
七月開賬在沒有知道購入成本和銷售商品額的時候,按照銀行流水,入賬時,向廠家付款,做憑證是 : 借:預付賬款,貸:銀行存款。收到客戶回款時,做憑證是:借:銀行存款 貸:主營業務收入。本月從進銷存系統得知向廠家購入商品成本是100,銷售商品總額是800,銀行回收貨款是600,不用計算稅費,怎么做賬務處理。做內賬
答: 一、 采購時 借:庫存商品100 貸:應付賬款(或銀行存款、或庫存現金 )100 二、銷售時 借:應收賬款800 貸:主營業務收入800 三、同時結轉銷售的成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 四、收款 借:庫存現金(或銀行存款)600 貸:應收賬款 600

