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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-23 14:01

老師,我的做法是:入庫時借:庫存商品,貸:應付職工薪酬,出庫時:借:應收賬款-客戶,貸:主營業務收入,同時結轉借:主營業務成本,貸:庫存商品。這樣做對嗎

帕米 追問

2017-08-23 14:04

因為工資我們是等工程完結了才一起付給工人的,所以先計入應付職工薪酬薪酬

帕米 追問

2017-08-23 14:07

老師你能給我寫一個完整的分錄嗎,入庫出庫結轉還有發放工資時分別怎么做,謝謝

鄒老師 解答

2017-08-23 13:53

你好,應當是 借;主營業務成本  貸;應付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-08-23 14:01

你好,入庫怎么貸方是應付職工薪酬呢

鄒老師 解答

2017-08-23 14:05

你好,那借方應當也是工程施工核算,而不是庫存商品核算啊

鄒老師 解答

2017-08-23 14:08

借工程施工   貸;應付職工薪酬 
借;應付職工薪酬  貸;銀行存款等科目 
借;工程結算  貸;工程施工 合同毛利

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相關問題討論
你好,應當是 借;主營業務成本 貸;應付職工薪酬
2017-08-23 13:53:39
您好,因為這些商品購買后就直接發放了,不用通過庫存商品來入庫和出庫處理的。所收買入時,直接記入了應付職工薪酬,再計提記入管理費用。因為計提應付職工薪酬-福利費的時候,借方是費用科目,貸方是應付職工薪酬-福利費科目。
2017-04-14 21:20:44
您好同學 一般是按公司的工資的金額由人事算出來給我們的
2019-10-14 12:55:20
借管理費用-福利費貸應付職工薪酬
2019-12-17 19:25:35
您好,你寫的就是憑證呢?取庫存現金發工資
2021-05-02 12:58:31
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