
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
增值稅申報表主表中應抵扣稅額合計的計算中要減去免、抵、退應退稅額,為什么要減這個數據而不是減不應抵扣和免退稅額
答: 不應抵扣和免退稅額已在附表二中進項稅額中填表,直接抵減了本期的進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師!我想問一下:1.在增值稅申報中,金稅盤的服務費是可以全額抵扣增值稅的對嗎?2.申報時是不是需要填寫“增值稅減免稅申報明細表”,另外還需要在表一“增值稅納稅申報表”主表15欄“免、抵、退應退稅額”中填寫數據?
答: 1.是,2 填寫“增值稅減免稅申報明細表還有附表4 和主表23欄

