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花臉貓
于2017-08-17 18:29 發布 ??1486次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-08-17 18:36
您好,可以的,但是最好這樣處理。借;稅金及附加,負數0.3元,貸:應交稅費-應交印花稅,負數0.3元。借;本年利潤,負數0.3元,貸;稅金及附加,負數0.3元。
花臉貓 追問
2017-08-17 18:42
但是,老師,這樣調整之后,本年利潤又多出來啦0.3元
王雁鳴老師 解答
2017-08-17 18:44
您好,是的。
2017-08-17 18:46
那就搞不懂了,怎樣才能把賬做平呢
2017-08-17 18:47
您好,您要哪個賬平呢?上面的分錄,不是已經把應交稅費-應交印花稅做平了嗎?
2017-08-17 18:50
可是資產負債表和利潤表不平啊,資產負債表比利潤表多0.3元不是嗎
2017-08-17 18:52
您好,怎么可能不平啊。不是啊,稅金及附加上有個負數0.3元啊,不平那是因為您把0.3元,記入了管理費用的貸方了,如果您記入管理費用借方負數,就會平了。
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老師,季末計提所得稅費用借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅,借:本年利潤貸:所得稅費用盈利年末本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤中去,借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,對嗎?
答: 是的。你很棒,就是那樣做的
本月只有管理費用,結轉損益 借 本年利潤 貸 管理費用 是不是應該還要做一筆 借 利潤分配~未分配利潤 貸 本年利潤
答: 您好!不用。這個年底做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:管理費用—-,貸:利潤分配——未分配利潤?
答: 同學您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
匯算清繳18年多提了的所得稅是借應交稅費-應交所得稅貸利潤分配-未分配利潤,還是借所得稅費用貸利潤分配-未分配利潤
討論
未分配利潤,怎么計算,,,借 本年利潤 2609.8元 貸 管理費用 2609.8元 借 財務費用1000元 貸 本年利潤1000元 未分配利潤,怎么計算???
16年10月的時候計提了印花稅6.7元,11月支付了6.4元,多計提了0.3元,現在我要老調整多計提的印花稅,分錄這樣可以嗎--借:應交稅費-印花稅0.3;貸:管理費用-印花稅0.3;借-管理費用-印花稅0.3;貸-本年利潤-未分配利潤0.3
這樣的分錄是什么時候做啊?是每個月底都需要做還是每個季度做? 盈利時:1.借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 所得稅費用 2、借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交企業所得稅 或 虧損時: 借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
剛才問了把管理費用貸方錯入營業外收入,做了借:營業外收入,貸管理費用,3月已結轉的利潤分配和未分配利潤還要做相反分錄嗎?比如借:本年利潤,貸營業外收入,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103628 個
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花臉貓 追問
2017-08-17 18:42
王雁鳴老師 解答
2017-08-17 18:44
花臉貓 追問
2017-08-17 18:46
王雁鳴老師 解答
2017-08-17 18:47
花臉貓 追問
2017-08-17 18:50
王雁鳴老師 解答
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