老師, 固定資產(chǎn)購入時未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時 問
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答
老師:匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎? 問
具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了?要分析 答
老師您好,個人獨(dú)資企業(yè),認(rèn)繳5000元,沒有實(shí)際繳納,現(xiàn) 問
您好,轉(zhuǎn)讓價格,低于你的實(shí)收資本,這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人:4月28日原材料已收貨,暫估入賬,借:原材料 問
您好,不可取,第1個分錄是正數(shù),第3個分錄 借:原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸:銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉栴},要做退,賬上如何處理 問
你好,你當(dāng)時拿到發(fā)票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答

未分配利潤,怎么計(jì)算,,,借 本年利潤 2609.8元 貸 管理費(fèi)用 2609.8元 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000元 貸 本年利潤1000元 未分配利潤,怎么計(jì)算???
答: 你好,未分配利潤,一般是從本年利潤中轉(zhuǎn)過來的,月末將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,再將本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤。這個轉(zhuǎn),一般可以是一年末再轉(zhuǎn)的,學(xué)堂里未來讓大家熟悉這個結(jié)轉(zhuǎn),可能是每月轉(zhuǎn)的
利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后結(jié)轉(zhuǎn)又是借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;利潤分配——未分配利潤 ???這樣不等于沒做嗎?
答: 你費(fèi)用對應(yīng)的科目是?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月沒有收入 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益時借 本年利潤22874 貸 管理費(fèi)用 工資22559 管理費(fèi)用 其他280 財(cái)務(wù)費(fèi)用35本期利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)是借 利潤分配 未分配利潤22874 貸 本年利潤 22874嗎?
答: 是的,你這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對的


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