
老師,你好,我們單位的餐補是用發票來湊的,員工餐補每人多少是固定,按照工作日來算。報銷單上寫的是實際發下去的餐補金額,后面附上的是湊出來差不多金額的發票,金額不一致,這個怎么做會計分錄,不一致怎么弄啊?謝謝!
答: 只要發票金額大于報銷金額即可。借 管理費用或銷售費用-業務招待費 貸 現金
報銷人拿報銷單來報銷 有些開不了發票 會計分錄怎么做
答: 你好!可以計入相關費用但是不可以所得稅前抵扣費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
報銷人拿報銷單來報銷 有些開不了發票 會計分錄怎么做
答: 你好,借;管理費用等科目 貸;庫存現金等科目 無法取得發票的,匯算清繳按規定做調整


123啊誰都能看見的那 追問
2017-08-15 15:15
鄒老師 解答
2017-08-15 14:44
鄒老師 解答
2017-08-15 15:09
鄒老師 解答
2017-08-15 15:16