2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,是行政單 問
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要反映單位的財(cái)務(wù)狀況和收支情況。對(duì)于2022年的錯(cuò)誤,需要進(jìn)行以下調(diào)整: (1)沖減錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款(金額) 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) (2)調(diào)整其他應(yīng)付款 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) 貸:其他應(yīng)付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費(fèi)40萬元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費(fèi)用。 匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿(mào)的,2024年有兩筆暫估的 問
關(guān)鍵是那個(gè)暫估實(shí)際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了 答

我本月沒有購進(jìn)貨物,但是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時(shí)候庫存商品科目在貸方,庫存商品不就是負(fù)數(shù)了嗎,那我還結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本那么結(jié)轉(zhuǎn)成本比庫存商品的數(shù)額大,庫存商品余額就變成負(fù)數(shù)了怎么辦?
答: 您好,在結(jié)轉(zhuǎn)成本之前,先暫估一下貨物成本,記入庫存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去。
對(duì)于庫存商品余額,是不是在結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,多結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品有余額
答: 你好,是入庫了沒有銷售的金額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,貨理論上賣完了,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,庫存商品還有余額。我該怎么查問題出在哪?
答: 你好,那就需要去檢查結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄金額是否正確了


J 追問
2017-08-13 09:52
方亮老師 解答
2017-08-13 10:08