
差額征稅是什么我司收到旅游發(fā)票金額12910,備注差額征稅12574.34 這是怎么算的
答: 差額征稅是針對個別行業(yè),在計稅時可以扣除一部分銷售額,按照扣除后的金額計算增值稅。
我們公司開出的旅游服務費差額征稅的發(fā)票,含稅金額23260,不含稅金額23118.60,稅額141.40 ,差額征稅20762,請問怎么做分錄
答: ?(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我是小規(guī)模旅游業(yè),收到一張差額征稅的發(fā)票,發(fā)票金額10000,備注欄9500,稅額4.95,怎么入賬?
答: 你好;? ?你們這個? 借主營業(yè)務成本? ?; 貸銀行存款? ? ?


小菲 追問
2017-08-09 11:40
方亮老師 解答
2017-08-09 11:56