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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-31 17:12

你好,不需要的
借;應交稅費——企業所得稅  貸;銀行存款
做這個分錄就是了

好好學習,天天向上 追問

2017-07-31 17:13

就是我計提過了,就不影響以前的利潤了

鄒老師 解答

2017-07-31 17:14

你好,是的,沒有計提,就需要補計提的

好好學習,天天向上 追問

2017-07-31 17:14

上個月我做了以前年度損益調整現在需要沖銷吧

鄒老師 解答

2017-07-31 17:18

你好,需要把上個月的分錄沖銷的

好好學習,天天向上 追問

2017-07-31 17:19

資產負債表里面的應交稅費欄是不是體現的就是下個月應該交的稅

鄒老師 解答

2017-07-31 17:19

你好,不一定,是應交稅費貸方與借方的差額

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相關問題討論
你好 這個對你本年的企業所得稅沒有影響,但是要調整對應年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
學員您好。以前年度損益調整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調整的以前年度損益調整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調整。如果以前年度損益調整在貸方,則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好,去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調整的 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本 不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好。可以的,學員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,
2022-01-05 10:28:26
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交企業所得稅
2020-07-06 17:54:43
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