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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-07-31 08:59

老師,你說的這個我知道的,關鍵是做題時弄不明白,1.關于第一張圖片應交所得稅計算為什么要減去遞延所得稅發生額呢,2.關于第二張和第三張圖片,計算可抵扣暫時性差異時,稅法的計稅基礎為什么不安期攤銷呢,而是直接用計稅基礎675減去賬面價值呢3.獎勵積分確認遞延收益時暫時性差異怎么理解

袁老師 解答

2017-07-30 23:46

這個,記賬所得稅資產增加,所得稅費用是減少的;遞延所得稅負債增加,所得稅費用是增加的

袁老師 解答

2017-07-31 09:03

1、遞延所得稅資產增加了:借:遞延所得稅資產貸:所得稅費用,所得稅費用貸方是減少;2、稅法不認的3、稅法當期確認,而會計分期確認產生差異

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相關問題討論
你好,同學 你這里所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅費用 遞延所得稅費用=遞延所得稅負債-遞延所得稅資產
2021-07-14 17:56:52
您好 你發過來的題目不全 遞延所得稅負債對應的對方科目應該不是所得稅費用吧
2021-12-24 21:30:49
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產,還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產 貸:應交稅費--應交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
你好同學,所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅費用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
應納稅所得=800+50=850。應交所得稅等于850×0.25=212.5。遞延所得稅資產增加50×0.25=12.5。212.5-12.5=200.
2021-09-30 23:06:01
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