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安予涵
于2017-07-23 14:35 發布 ??707次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-23 14:48
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
安予涵 追問
2017-07-23 14:50
賬務就是負數了,老師。存款余額不夠
鄒老師 解答
2017-07-23 14:56
你好,就是因為不夠支付,所以就掛賬應付職工薪酬 你這個負數與這個計提沒有關系,是其他業務造成的
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本月資金余額不夠發工資,但是股東暫未入資。月末計提員工工資如何做分錄?
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
老師,我想問下17年計提工資計提少了,今天才發現,現在要怎么做分錄把余額做平呢
答: 那你們應付職工薪酬是負數嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我工資計提是正確的,發的時候多發一分錢,現在余額表不平,要怎么把這一分錢沖回分錄怎么做
答: 你好!你這個可以計入營業外支出。
沒有計提工資和社保,直接扣完社保后實發工資,社保自己全額出,怎么做分錄比較好?
討論
計提工資的分錄怎么做?個稅要計提嗎?個稅忘記扣了下個月發工資才補扣怎么做分錄?
您好!企業先交社保后發工資1.計提工資,社保如何做分錄2.發工資,交社保又如何做分錄
老師好,2至3月份沒發工資,也沒計提工資,社保都正常扣款了,社保個人承擔部分需要個人承擔,怎么做分錄,請老師指點。
老師:公司就兩個人,暫時不發工資,就交社保,不計提工資。怎么做分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624380 個
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安予涵 追問
2017-07-23 14:50
鄒老師 解答
2017-07-23 14:56