
是貿易公司,購進了貨物但還沒拿到增專進項發票時當月就售出了,這一進一出該怎么做分錄?售出時給對方開了銷項票
答: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付款 銷售借銀行存款或應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-增-銷項稅額 借主營業務成本 貸庫存商品
收到材料商的進項發票怎么做分錄?開出去的銷項發票又怎么做分錄
答: 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 有問題想請教 就是年末我們的進項發票比銷項發票多 年末了都要認證掉嗎 留底數比較多 我們該怎么辦 怎么做分錄呢
答: 您好 可以不認證 先入賬計入應交稅費-待認證進項稅額

