
#提問#購進時,收到貨已入庫,進項發票要后兩月回來,并且同時銷售了這筆貨,且銷售時也沒有開銷項發票,分別怎么做分錄嗎?后面收到進項發票時,又怎么做嗎?老師
答: 你好 那你先做暫估入庫 。 借庫存商品-暫估 貸應付賬款 銷售 做無票收入 和你開票收入的分錄一模一樣的 。 收到進項發票 沖暫估 借 應付賬款貸庫存商品暫估 按發票在做一遍 借庫存商 進項稅貸應付賬款
老師 有問題想請教 就是年末我們的進項發票比銷項發票多 年末了都要認證掉嗎 留底數比較多 我們該怎么辦 怎么做分錄呢
答: 您好 可以不認證 先入賬計入應交稅費-待認證進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我12月份有進項發票,沒有開具銷項發票,這樣的話就有留抵扣除稅額,那年底時要再賬面上反應嗎?如何做分錄
答: 你好 看下增值稅結轉的分錄

