12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月收到發票時: 如何入賬?
林霧
于2023-01-10 16:58 发布 1175次浏览
- 送心意
venus老師
职称: 中級會計師
2023-01-10 17:00
紅沖12月份暫估再做一比分錄
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紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05

年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的。
2023-01-10 17:09:10

你好,你單位有針對這個暫估取得對應的購進發票嗎??
2023-12-07 08:54:55

這個這樣做是可以的了呢
2018-08-16 12:23:27

您好!也是一樣的。先紅字沖減2個暫估的。借原材料暫估貸應付賬款,借生產成本貸原材料暫估
然后做正確的借原材料
貸應付賬款,
借生產成本
貸原材料
2017-11-02 11:34:31
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