老師,你好,我們每月計提社保費怎么做會計分錄 問
看下邊第2個分錄 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。 1.按考勤或產量統計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?6000 貸:應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 3.發放工資月份扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 ? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅15 貸:銀行存款15 答
老師,匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
老師 我想問個問題,就是我們項目上甲方對我們的 問
這種沒有發票 匯算通常不要調增 答
我的水電費收入是4047098.87,成本是5103563.99元 問
自身消費的水電,可做為費用,不做為成本 答
老師,有沒有25年的匯算清繳電子表,申報匯算清繳用? 問
您好,有的,你給個郵箱,我發你 答

供應商開給票開錯了,要退給他重開過來怎么做賬呢 銀行出去的時候寫的是貨款,然后發票開回來之后上面寫的是工程款,有問題嗎?借什么貸什么呢
答: 相當于沒有收到發票,就是借:預付賬款——XX公司,貸:銀行存款,發票回來后再沖預付賬款的賬
老師,我們公司是先付貨款,然后供應商再發貨給我們,發票下個月才回來,比如付空調款3000,下個月發票回來上面開的金額是 2500,剩下的500返回給我們,怎么做賬啊
答: 借:預付賬款 3000 貸:銀行存款 借:庫存商品 2500 借:銀行存款500 貸:預付賬款 3000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
把給供應商把貨款全都打過去了,但是他沒有把發票全部給六月份開過來,剩下的七月份才開過來,這塊怎么做賬?
答: 你好!你做暫估入庫就可以了。

