
工程完工投入使用,但發票未收全且部分工程款未付,如何暫估入賬?
答: 按工程的決算書估價入賬
老師你好,建安業,公司新中標的項目,按合同價轉讓給給了分包方,我方給業主方開100萬的發票,分包方給我方開100萬的發票,均為專票,因沒有稅額差,我方不交稅,工程款均走公戶,我方收取分包方管理費(走的是私戶,所以沒有開票),以上行為是否正確?新中標的項目是否必須要按合同或中標通知書暫估入賬?如是,工程結束時,實際工程款與暫估入賬的差額如何處置?
答: 同學你好 管理費不用單獨交,直接工程款里扣就行了 2.可以暫估入庫 收到發票的時候要全部紅沖暫估的,不能有差額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,第5小題,調整分錄貸方為什么是在建工程,如果暫估入賬的金額就是原在建工程的實際成本,那辦理竣工結算后的金額和原計入在建工程實際成本有差異怎么辦?在建工程都沖減為0了,結算后多了或少了還往在建工程里記嗎比如,這道題,原暫估入賬的金額為68000,實際 成本也是68000,這里說明在建工程無余額??⒐そY算后的金額,如果是70000或65000怎么處理?
答: 就是你這個最開始已經從在建工程轉到固定資產了,那么后面你結算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉到固定資產,還有另外一種就直接沖減或增加固定資產。


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2023-01-06 16:33
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