
老師你今天發(fā)現(xiàn)一個疑問,我司委托A建廠房,本月進度單是2000萬,我拿到進度單做暫估入賬了,請問一下暫估是 借 在建工程 貸 應(yīng)付賬款A(yù)對嗎?還是貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款?
答: 您好,這個暫估是對的,?借 在建工程 貸 應(yīng)付賬款A(yù)
1,借:在建工程-某工程-627.5萬元 貸:銀行存款-462.5萬元 應(yīng)付賬款-165.萬元 2,借:固定資產(chǎn)-房屋-1000萬元 貸:在建工程-某工程627.5萬元 應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款-某工程暫估款372.5萬元 借:專項儲備-安全費用-1000萬元 貸:累計折舊-房屋-1000萬元 (暫估入賬)3,借:固定資產(chǎn)-房屋-1000萬元(負數(shù))專項儲備-安全費用-1000萬元(負數(shù))貸:累計折舊-房屋-1000萬元(負數(shù)) 借:固定資產(chǎn)-房屋-6529734.66元 應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款-某工程暫3385450元 其他應(yīng)收款-某工程暫估款84815.
答: 您好,有什么需要一起分析討論么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,第5小題,調(diào)整分錄貸方為什么是在建工程,如果暫估入賬的金額就是原在建工程的實際成本,那辦理竣工結(jié)算后的金額和原計入在建工程實際成本有差異怎么辦?在建工程都沖減為0了,結(jié)算后多了或少了還往在建工程里記嗎比如,這道題,原暫估入賬的金額為68000,實際 成本也是68000,這里說明在建工程無余額。竣工結(jié)算后的金額,如果是70000或65000怎么處理?
答: 就是你這個最開始已經(jīng)從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了,那么后面你結(jié)算的時候有差異,那么有差異的話有兩種處理,第一就是先放到在建工程,再從在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還有另外一種就直接沖減或增加固定資產(chǎn)。

