老師,請問一下匯算清繳調(diào)增的職工薪酬、業(yè)務(wù)招待 問
納稅調(diào)增的不需要做賬調(diào)賬了,賬本身沒錯 答
老師,一般納稅人收到個所稅退稅的回單分錄怎么寫, 問
你好,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 答
老師,我面試的一家公司,一、同一法人有2家公司,一家 問
這個不是自產(chǎn)自銷的 答
請問商貿(mào)公司建材銷售,可以開加工費一起嗎?例如:砂1 問
您好,這個有這個經(jīng)營范圍嗎 答
老師,有個實操是肖老師真賬實操會計校長班-二十二 問
你試試acc5.com 或者試試acc5 或者試試woyaoxue 答

公司購買原材料發(fā)票聯(lián)當(dāng)月己入帳,但沒認(rèn)證如何做會計分錄?
答: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證的進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金) 認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證的進項稅額)
原材料實際入倉時間是2016年10月份,2016年11月份也加工成了成品銷售了,原材料發(fā)票今天4月到到。這個怎么處理呀?會計分錄怎么編
答: 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 當(dāng)時領(lǐng)用生產(chǎn)就是了 然后取得發(fā)票沖銷暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買原材料發(fā)票 金額100稅額 16 抵扣時候抵扣10元稅額 轉(zhuǎn)出6元不做抵扣正確的會計分錄應(yīng)該是什么
答: 借:原材料 100 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)16 貸:銀行存款 116 借:原材料 6 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)6

