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王琳
于2017-07-03 16:22 發布 ??1824次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-03 16:23
你好,計提與實際發放是不會一致的,因為還有扣款,社保等
王琳 追問
2017-07-03 16:27
那到月末轉成本的時候怎樣結轉呢?如5月計提工資50000,實際發放了48000,應該怎樣做分錄呢
鄒老師 解答
2017-07-03 16:29
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 50000 借;應付職工薪酬 貸;銀行 存款 48000
2017-07-03 16:32
最后做損益表的時候,管理費用就是50000,那多計提的2000工資應該如何處理呢,怎樣做
2017-07-03 16:33
你好,是什么產生了這個差額,多計提 了還是?
2017-07-03 16:35
1、如果是多計提了應該怎樣處理 2、如果是因為社保或者其他扣款應該怎樣處理
2017-07-03 16:36
1,沖銷多計提的 2,借方還需要計入其他應收款2000,然后發放的時候計入貸方
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計提工資和實際發放工資可以不相等對嗎,如果不相等,該如何調整
答: 你好,計提與實際發放是不會一致的,因為還有扣款,社保等
老師好,請問發放工資與計提工資存在差異,在發放工資當月調整還是可以先不調整,什么時候需要調整了再調整?或者年底一次性調整
答: 你好,一般是發放工資的當月調整,也可以年底再一次性調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月計提的工資和實際發放的工資金額不對,實際發放工資大于上月計提的工資,這個要如何調整呢?
答: 您好,先把上月計提的工資憑證全額紅沖,再按本月實際的工資表計提。
老師,去年計提工資按實際發放的計提了,應該怎么調整
討論
計提工資與發放的時候錯了2分錢,也不知道是那一個的小數進位,能不能直接在計提的時候把工資直接調整0.02分?
2018年的計提工資沒有發放,請問2019年怎么調整?
請問老師,工資是當月計提當月發放,計提是這么多,但是多發了。怎么調整?計提319605,發放是321405元。
2019年已計提,未發放的工資,需要調整嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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王琳 追問
2017-07-03 16:27
鄒老師 解答
2017-07-03 16:29
王琳 追問
2017-07-03 16:32
鄒老師 解答
2017-07-03 16:33
王琳 追問
2017-07-03 16:35
鄒老師 解答
2017-07-03 16:36