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送心意

鄒老師

职称注冊稅務師+中級會計師

2017-07-03 16:06

出資時借待處置資產 763 貸銀行存款 763; 
收回部分老貸款1257.47萬元時,借銀行存款1257.47萬元 貸:待處置資產  763萬元   投資收益   494.47

吳月 追问

2017-07-03 16:12

老師,老會計最初在支付時做的會計分錄為:借長期股權投資 763 貸銀行存款763,這樣做有沒有大的錯誤尼。如果向你所做,那投資收益要如何處理尼

鄒老師 解答

2017-07-03 16:13

你好,計入長投是不對的,需要調整到待處置資產核算 
按規定繳納企業所得稅就是了

吳月 追问

2017-07-03 16:19

老師,我公司使用的是企業賬,這個待處置資產科目該如何處理尼

鄒老師 解答

2017-07-03 16:20

你好,需要選擇金融行業才有這個科目的

吳月 追问

2017-07-03 16:27

老師,我公司使用金蝶軟件,選擇的是企業會計準則,沒有這個科目,怎么辦?我公司出資時借長期應收款763 貸銀行存款 763; 
收回部分老貸款1257.47萬元時,借銀行存款1257.47萬元 貸:長期應收款763萬元 營業外收入494.47。這樣做行不尼?

鄒老師 解答

2017-07-03 16:28

你好,不可以的,需要通過待處置資產科目核算

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出資時借待處置資產 763 貸銀行存款 763; 收回部分老貸款1257.47萬元時,借銀行存款1257.47萬元 貸:待處置資產 763萬元 投資收益 494.47
2017-07-03 16:06:32
你好,借:以前年度損益調整 35 貸:其他應收款35
2020-01-08 20:17:51
你好,由于跨年了,不能用 直接沖減營業外收入,需要通過以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:其他應收款 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-01-08 22:18:50
支付時做相反的分錄就是
2023-07-14 11:08:36
同學你好,如果是內賬,是對的。
2023-04-10 15:45:56
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