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安靜的紅牛
于2022-11-10 15:12 发布 1300次浏览
meizi老師
职称: 中級會計師
2022-11-10 15:13
你好; 你之前留底進項稅在什么科目的 ;欠稅科目在什么科目
安靜的紅牛 追问
2022-11-10 15:20
都結轉到未交增值稅科目了
meizi老師 解答
2022-11-10 15:23
你好; 那借貸方對沖即可 ; 你不用單獨做分錄了
2022-11-10 15:26
進項稅也有抵減滯納金的,也不用做分錄嗎
2022-11-10 15:31
你好; 你分錄做; 借 營業外支出 - 滯納金 貸應交稅費-未交增值稅
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您好,增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠稅會計賬務怎么處呢?
答: 您好, 你是指用留底抵扣銷項吧
增值稅進項留抵稅額抵減欠稅怎么做分錄
答: ?你好;? ?你之前留底進項稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值稅留抵抵欠稅,是帶有留抵的申報表去抵欠稅的嗎
答: 您好,是的,就是留底的那個去欠
用增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅的會計處理
讨论
增值稅留抵稅額抵減欠稅,增值稅報表怎么填寫
老師,請問一下,進項留抵稅額抵減欠稅,借方:進項 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結轉的時候應該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金因為進項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金
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meizi老師 | 官方答疑老师
职称:中級會計師
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安靜的紅牛 追问
2022-11-10 15:20
meizi老師 解答
2022-11-10 15:23
安靜的紅牛 追问
2022-11-10 15:26
meizi老師 解答
2022-11-10 15:31