
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎
老師,我們公司每次都會沖10000元油卡,分錄:借:預付賬款 10000 貸:銀行存款:10000 報銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 但是最近有收到一張中石油的一張20000元專票,怎么入賬?
答: 你好 這是2000是消費的還是沖值 的 ?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
工傷保險,一次收3個月,之前分錄 預付賬款–社保 貸銀行存款。每個月攤銷 借 管理費用貸 預付賬款–社保。交7月份工傷時 調整基數了,退了5月6月多交的113. 7月工傷應交270.45 實際交了156 分錄怎么做
答: 你好 退的把你之前多計提和繳納的分錄沖回來 借管理費用負數貸應付職工薪酬負數 借銀行存款貸應付職工薪酬
2017年1月付全年房租12000 1月份分錄是 借管理費用10000 預付賬款11000 貸銀行存款12000 2月份是借管理費用10000 貸銀行存款還是預付賬款啊
房租是按月攤銷還是按季度攤銷?稅務上有明確的規定嗎?一次性預付一年房租6萬 付款時分錄 借:預付賬款 貸銀行存款 攤銷時 借:管理費用 貸:預付賬款 這樣的分錄正確嗎?
老師你好,我想問下10月至12月的租金分錄:摘要:支付租金:借:管理費用(租金)1000元,借:預付賬款(租金)2000元,貸:銀行存款3000元,這樣對不對??謝謝!
公司向別人租賃了房產,租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經支付。對于這筆業務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?

