
老師你好 企業買的原料付款時做的:借應付賬款貸銀行存款,發票未到暫估原料借原材料貸應付賬款--暫估,已領用一部分,和供應商溝通發票不給開了,我現在把暫估沖了,把領用那部分成本沖了,但現在應付還掛著賬之后怎么做賬
答: 借應付賬款貸原材料做這個
老師假如購買的材料500含運費50,我們先付款,到時候少給供應商,借原材料500,貸銀行存款50,貸應付賬款450對嗎?內賬
答: 對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好:購入原材料分了3步,怎么做賬? 1.原材料入庫時: 借:應付---暫估 貸:應付---供應商 2.付款時:借:應付--供應商 貸:銀行存款 3.收到發票時: 借:原材料 貸:應付---暫估 這樣計分錄合適嗎?謝謝!
答: 你好 借:原材料-暫估 貸:應付賬款-供應商 借:應付賬款-供應商 貸:銀行存款 借:原材料 貸:原材料-暫估

