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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-06-08 15:12

您能夠確定開具的發票的金額和稅款嗎?如果可以的話,我給您出個分錄

小袁 追問

2018-06-08 15:14

確定,都是對公轉賬的,不能多開或少開

張艷老師 解答

2018-06-08 15:15

付款時   借:預付賬款 貸:銀行存款 
收到貨時:借:原材料   其他應收款--待認證進項稅額   貸:預付賬款
等實際收到發票認證抵扣時   做   借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)  貸: 其他應收款--待認證進項稅額 
您看看這個分錄要比您寫的要簡單明確些
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。

小袁 追問

2018-06-08 15:20

對對對,我咋沒想到呢!那我們偶爾會出現一種情況:預付給供應商22萬,但供應商只開過來20萬(不過還會繼續轉款和開票直至工程結束),這樣有沒有什么影響呢?分錄還是照你剛剛寫的那個分錄來做?

張艷老師 解答

2018-06-08 15:22

那就不是上面分錄了,而是按取得的發票金額,沖減預付賬款了。
借:庫存商品  應交稅費--應交增值稅(進項稅額)  貸:預付賬款
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。

小袁 追問

2018-06-08 15:30

嗯,好的,如果不確定金額和稅額,但貨早已經收到了,然后再轉款,次月再開票,我可不可以為了方便起見直接:轉款時借:預付賬款 貸:銀行存款  收到發票時借:管理費用/原材料等  借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款  或者收到貨時暫估成本,等到收到發票后沖暫估再重新入賬

張艷老師 解答

2018-06-08 15:31

不建議那樣做
沒有發票的話,是應該暫估入庫的。等實際收到發票后,要紅沖暫估分錄,再按發票金額重新編制分錄的。

小袁 追問

2018-06-08 15:36

好的,謝謝劉老師

張艷老師 解答

2018-06-08 15:37

不客氣的,祝您學習愉快,請您給予五星好評,謝謝您!!

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相關問題討論
您能夠確定開具的發票的金額和稅款嗎?如果可以的話,我給您出個分錄
2018-06-08 15:12:37
先借預付賬款貸銀行存款 發票到后借:原材料 應交稅費-進項稅 貸 預付賬款
2017-08-08 11:05:18
您好,這么做分錄是沒錯的。
2020-11-18 08:38:23
建議按經濟業務發生時間,分筆做分錄,這樣賬務處理才是規范的。
2018-07-09 19:25:20
你好! 預付賬款與應付暫估對沖,差異列入營業外支出,匯算清繳時調整;原材料金額17094.02在匯算清繳時作調增。
2018-05-04 17:22:01
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