
老師:我前期有一筆暫估材料,在暫估的當期我已結成到成本,現在收到發票了要怎么做分錄呀?
答: 按發票做賬借庫存商品,進項貸銀存 借主營業務成本貸庫存商品 紅沖暫估借應付賬款貸庫存商品 借主營業務成本負數貸庫存商品負數
上個月暫估材料,然后結轉了成本,材料已經用了,這個月發票回來了。怎么做分錄呢?
答: 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月暫估了原材料出了成本,本月收到發票紅沖了之前暫估的原材料,再做了一張正確的分錄,請問之前暫估的成本如何沖回?怎么做分錄?
答: 你好,之前暫估的成本如果沒有錯誤,是不需要沖銷的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目


debby 追問
2017-06-28 15:19
debby 追問
2017-06-28 15:23
鄒老師 解答
2017-06-28 15:24